Miguel Laventure commence par l'analyse des recettes
33 % Internes.
62 % extérieures.
5 % d’emprunt.
Il propose une étude des variations des dotations de l'Etat à partir de 2018, stabilité et arrêt des baisses des dotations.
dépenses
Investissement 279 6003 millions /
Fonctionnement Nous n'avons pas le chiffre environ 800 millions
Présentation des différents secteurs: Santé, actions sociales. Enseignement 20 millions ,aides étude 3 millions CFA
Action économique / Transport 64 millions / Réseau routier 7 millions / Dragage / Culture 4 millions/ SDIS 18 millions .
Ressources humaines 207 millions / Services généraux .
Nous ne vous avons pas donné tous les chiffres mais une indication des principales proportions, nous demanderons à la CTM de nous fournir ces chiffres, un dossier étant chaque année mis à disposition des médias.
Il est regrettable tout de même que la présentation soit faite d'un survol avec des chiffres peu précis
Les grandes proportions
Epargne brute augmente de 63 % , épargne nette 46 millions
A ce moment on peut se demander pourquoi avec une telle santé financière la collectivité ne s'organise pas pour payer encore plus rapidement ses factures. Aucune bonne raison n'explique que la collectivité majeure de Martinique ne dynamise pas plus ses paiements d'autant que les retards des paiements de quelques jours de la CTM, entraînent bien souvent des retards de quelques mois dans les entreprises et dans les autres collectivités et associations.
Les Avis
62 % extérieures.
5 % d’emprunt.
Il propose une étude des variations des dotations de l'Etat à partir de 2018, stabilité et arrêt des baisses des dotations.
dépenses
Investissement 279 6003 millions /
Fonctionnement Nous n'avons pas le chiffre environ 800 millions
Présentation des différents secteurs: Santé, actions sociales. Enseignement 20 millions ,aides étude 3 millions CFA
Action économique / Transport 64 millions / Réseau routier 7 millions / Dragage / Culture 4 millions/ SDIS 18 millions .
Ressources humaines 207 millions / Services généraux .
Nous ne vous avons pas donné tous les chiffres mais une indication des principales proportions, nous demanderons à la CTM de nous fournir ces chiffres, un dossier étant chaque année mis à disposition des médias.
Il est regrettable tout de même que la présentation soit faite d'un survol avec des chiffres peu précis
Les grandes proportions
Epargne brute augmente de 63 % , épargne nette 46 millions
A ce moment on peut se demander pourquoi avec une telle santé financière la collectivité ne s'organise pas pour payer encore plus rapidement ses factures. Aucune bonne raison n'explique que la collectivité majeure de Martinique ne dynamise pas plus ses paiements d'autant que les retards des paiements de quelques jours de la CTM, entraînent bien souvent des retards de quelques mois dans les entreprises et dans les autres collectivités et associations.
Les Avis
Discussion
Commission finance : Satisfaction affichée avec une reconnaissance du bien fondé des nouvelles mesures de gestion des collectivités demandées par l'Etat. Le conseiller et président de Commission a insisté sur le redressement mais aussi sur le nombre d'aides apportées à plusieurs secteurs.
Commission infrastructure se félicite.
Commission transport / Satisfaction du résultat , constate l’amélioration globale des performances de la collectivité qui arrive à dégager de bonnes marges de manœuvre.
Commission culture avis favorable, idem pour la formation.
18 heures 32 Débat Général qui devrait durer environ 2 heures
Intervention Fred Lordinot : Dans son approche se met à la place des citoyens avec un rapport clients services. Son sentiment est d'un service reporté. 34 millions selon lui, Avec des exemples SDIS en grève.
Lordinot insiste donc sur les restes à réaliser et demande le pourquoi des dossiers qui n'avance pas, ex fond Européens. Lordinot propose de faire un budget annexe des fonds européens pour améliorer la consommation.
Malgré 6000 mandats de moins le niveau de paiement sont lents. Comment travailler à cette amélioration demande-t-il ?
En résumé Fred Lordinot n'a pas de vraies critiques à formuler, il propose des améliorations cependant sur la question des fonds européens. Concernant le SDIS Fred Lordinot propose que tout le SDIS soit financer par la CTM pour pouvoir notamment faire levier avec les fonds Européens. Il attire enfin l'attention sur tous les restes à réaliser en particulier pour les recettes. 18 heures 52 fin des son interventions.
18 heures 54 Intervention Johnny Hajjar
Ce dernier commence par noter la baisse globale du budget depuis 2017. Il revient sur l'idée du budget existant, de la trésorerie existante et du retard de paiement. Il construit un argumentaire selon lequel, il n'y avait pas de déficit au moment du départ de SL, et que l'affichage consistant à dire qu'on fait alors que la réalité de la collectivité est dans les restes à réaliser. Pour conclure son argumentaire il fait un parallèle entre les non réalisés et les autres difficultés économiques du pays.
Sur ce point on ne peut pas partager toute l'argumentation du conseiller en effet de bon délais de paiement à eux seuls ne peuvent pas résoudre tous les problèmes des entreprises. Si certaines collectivités et entreprise n'investissent pas c'est principalement à cause de leurs marges qui sont réduites. C'est dans la structures des prix des prestations qu'il faut aller chercher l'une des causes des difficulté des entreprises.
Ce qui nous parait le plus important dans une analyse de la situation c'est le fait que pour boucler ce budget le PCE a été obligé de faire un emprunt. Le résultat de son exploitation est égal au montant des emprunts. Autrement dit on fait du résultat sur le papier, mais en réalité la gestion quotidienne de la collectivité est compliquée.
Fin de l'intervention du conseiller 19 HEURES 13
Intervention du conseiller Nilor. Cette intervention est étonnante et mérite qu'on l'écoute. On sait qu'il fait partie d'une majorité dont-il se dit aujourd'hui étranger . Son analyse dit-il pas de grosses difficultés en 2018, mais il donnent rendez vous en 2019 où il semble percevoir une situation moins réjouissante.
Cependant il annonce réserver son vote pour le compte administratif 2019 au regard de ce qu'il vit à la structure IMS avec des crédits votés, mais non mobilisés ce qui veut dire qu'il devrait voter ce compte 2018.
Nous reviendrons sur ce ou wey ou pa wey !
Commission infrastructure se félicite.
Commission transport / Satisfaction du résultat , constate l’amélioration globale des performances de la collectivité qui arrive à dégager de bonnes marges de manœuvre.
Commission culture avis favorable, idem pour la formation.
18 heures 32 Débat Général qui devrait durer environ 2 heures
Intervention Fred Lordinot : Dans son approche se met à la place des citoyens avec un rapport clients services. Son sentiment est d'un service reporté. 34 millions selon lui, Avec des exemples SDIS en grève.
Lordinot insiste donc sur les restes à réaliser et demande le pourquoi des dossiers qui n'avance pas, ex fond Européens. Lordinot propose de faire un budget annexe des fonds européens pour améliorer la consommation.
Malgré 6000 mandats de moins le niveau de paiement sont lents. Comment travailler à cette amélioration demande-t-il ?
En résumé Fred Lordinot n'a pas de vraies critiques à formuler, il propose des améliorations cependant sur la question des fonds européens. Concernant le SDIS Fred Lordinot propose que tout le SDIS soit financer par la CTM pour pouvoir notamment faire levier avec les fonds Européens. Il attire enfin l'attention sur tous les restes à réaliser en particulier pour les recettes. 18 heures 52 fin des son interventions.
18 heures 54 Intervention Johnny Hajjar
Ce dernier commence par noter la baisse globale du budget depuis 2017. Il revient sur l'idée du budget existant, de la trésorerie existante et du retard de paiement. Il construit un argumentaire selon lequel, il n'y avait pas de déficit au moment du départ de SL, et que l'affichage consistant à dire qu'on fait alors que la réalité de la collectivité est dans les restes à réaliser. Pour conclure son argumentaire il fait un parallèle entre les non réalisés et les autres difficultés économiques du pays.
Sur ce point on ne peut pas partager toute l'argumentation du conseiller en effet de bon délais de paiement à eux seuls ne peuvent pas résoudre tous les problèmes des entreprises. Si certaines collectivités et entreprise n'investissent pas c'est principalement à cause de leurs marges qui sont réduites. C'est dans la structures des prix des prestations qu'il faut aller chercher l'une des causes des difficulté des entreprises.
Ce qui nous parait le plus important dans une analyse de la situation c'est le fait que pour boucler ce budget le PCE a été obligé de faire un emprunt. Le résultat de son exploitation est égal au montant des emprunts. Autrement dit on fait du résultat sur le papier, mais en réalité la gestion quotidienne de la collectivité est compliquée.
Fin de l'intervention du conseiller 19 HEURES 13
Intervention du conseiller Nilor. Cette intervention est étonnante et mérite qu'on l'écoute. On sait qu'il fait partie d'une majorité dont-il se dit aujourd'hui étranger . Son analyse dit-il pas de grosses difficultés en 2018, mais il donnent rendez vous en 2019 où il semble percevoir une situation moins réjouissante.
Cependant il annonce réserver son vote pour le compte administratif 2019 au regard de ce qu'il vit à la structure IMS avec des crédits votés, mais non mobilisés ce qui veut dire qu'il devrait voter ce compte 2018.
Nous reviendrons sur ce ou wey ou pa wey !
Nous ne suivrons pas plus ce débat plus en profondeur qui est en fait un débat de posture politique où de certains politiques à faire valoir leurs positions idéologiques. Nous attendons le vote !
Vote à 20 heures 19
Le président demande la sortie du PCE de l'assemblée/ Pour 31/ Contre 12 / Abstention 1
Le compte administratif est voté.
20 heures 21
11/ AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Mise aux voix avec un déficit à intégrer / Contre 14 / abstention 1 / Pour 32
12/ EXAMEN ET VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Exposition des faits et chiffres par Miguel Laventure : Budget principal dépenses 5 millions
Les avis
Un motion est présenté par l'honorable conseiller Nilor JP ' nom donné à Jean Philippe Nilor par DMS depuis ce matin à l'occasion de l'explication du pourquoi des photos . Explication une demande est déposée de fonctionnement pour L'IMS. Un contrat de proposé pour transformer IMES en stricte centre de formation est adressé au conseil d'administration. Il s'agit un contrat de service public. avec versement de 80 % à la signature. Reçu le 10 mai il a été renvoyé le 20 mai 2019 signé à la CTM.
Le 3 juin 600 000 Euros sont versés à IMS.
IMS devient aussi centre d’innovation de politique centre de santé. 3 salariés sur 27 sont affectés à la formation. La proposition est de permettre de continuer l'activité autres que la formation stricte d'autant que certaines habilitations sont à obtenir. La situation financière de L' IMS étant devenu catastrophique, il convient redonner une nouvelle organisation à IMS.
Pour savoir ce que devient la motion cliquez sur page suivante
Le président demande la sortie du PCE de l'assemblée/ Pour 31/ Contre 12 / Abstention 1
Le compte administratif est voté.
20 heures 21
11/ AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 Mise aux voix avec un déficit à intégrer / Contre 14 / abstention 1 / Pour 32
12/ EXAMEN ET VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019
Exposition des faits et chiffres par Miguel Laventure : Budget principal dépenses 5 millions
Les avis
Un motion est présenté par l'honorable conseiller Nilor JP ' nom donné à Jean Philippe Nilor par DMS depuis ce matin à l'occasion de l'explication du pourquoi des photos . Explication une demande est déposée de fonctionnement pour L'IMS. Un contrat de proposé pour transformer IMES en stricte centre de formation est adressé au conseil d'administration. Il s'agit un contrat de service public. avec versement de 80 % à la signature. Reçu le 10 mai il a été renvoyé le 20 mai 2019 signé à la CTM.
Le 3 juin 600 000 Euros sont versés à IMS.
IMS devient aussi centre d’innovation de politique centre de santé. 3 salariés sur 27 sont affectés à la formation. La proposition est de permettre de continuer l'activité autres que la formation stricte d'autant que certaines habilitations sont à obtenir. La situation financière de L' IMS étant devenu catastrophique, il convient redonner une nouvelle organisation à IMS.
Pour savoir ce que devient la motion cliquez sur page suivante